浙江在线5月12日讯(通讯员 银霖)富阳区国资办紧紧围绕防范和化解重大风险,强化国有企业内部审计开展,创新思路, 实现内审工作闭环管理,做到“问题能发现、发现能整改、整改有实效”,三举措推动国有企业内部监督提质增效,充分发挥内审监督作用。
统筹与细化兼顾,工作指导形式多样。富阳区国资办完善国企内审工作制度,出台《区属国有企业内部审计管理暂行办法》,明确工作程序和要求;要求各集团公司制定内部审计制度,出台内审管理细则,指导国企制定并实施内部审计计划;不定期开展内审工作指导交流培训会,解读内审工作规定和政策。区国资办指导各集团公司在2020-2021年组织开展69项内审项目,2022年合理安排23项内审项目。
广度深度结合,内审范围全面覆盖。富阳区国资办要求各集团公司审计在保证全面督查的同时也要注重专项工作和重点工作监督检查,围绕本企业的资金、资源、资产和内管干部履行经济责任情况进行监督、评价、建议和督促整改。2021年,监管企业已完成内部审计项目并上报内审报告共29份,综合审计8份,专项审计10份,财务收支审计6份,项目审计3份,任期审计2份。
整改总结落地,成果运用突显实效。目前,富阳区国资办强化审计结果运用,提升审计监督实效,建立监管企业内部审计闭环机其中制,实现了“计划上报-进度跟踪-内审报告-整改汇报-年度总结”的内部审计全周期管理,注重做好审计的“后半篇文章”。区监管企业2021年共实施完成26个内审项目,发现问题220个,并全部整改完成,累计整改金额388.6万元,建立完善内部制度66个,追责问责12人。